目录
一、概况 2
(一)部门职责 2
(二)机构设置 5
二、2023年度部门决算公开表 6
2023年度收入支出决算总表 6
2023年度收入决算表(分单位) 8
2023年度收入决算表(分科目) 9
2023年度支出决算表(分单位) 13
2023年度支出决算表(分科目) 14
2023年度财政拨款收入支出决算总表 17
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 19
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 22
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 26
三、2023年度部门决算情况说明 27
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明 27
(三)支出决算情况说明 27
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 27
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 28
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 32
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 32
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 34
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 34
(十)机关运行经费支出说明 36
(十一)政府采购支出说明 36
(十二)国有资产占有使用情况说明 36
(十三)预算绩效情况说明 37
四、名词解释 51
五、附件 57
1.负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律、法规、政策、标准。拟定并组织实施有关规划和相关政策,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。承担各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各项行政审批。
3.负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息,加强信用监管,负责市场主体信用系统建设,实施信用分类管理。
4.负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。贯彻落实上级关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神,推进全区市场监管综合行政执法改革工作,规范市场监管行政执法行为。
5.负责公平竞争相关工作。统筹推进竞争政策实施,实地实施公平竞争审查制度。
6.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处不正当竞争、侵犯知识产权、制售假冒伪劣、违法直销、传销等违法违规行为。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责消费维权工作和消费环境建设。与相关部门建立沟通协作机制,参与制定商品交易市场发展规划。规划商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展,监督管理广告活动。
7.负责宏观质量管理。拟定并实施质量发展的制度措施。协调推进品牌发展战略的实施,统筹质量基础设施建设与应用,统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
8.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可的事中事后监督管理。负责纤维质量监督抽查工作。
9.负责特种设备安全监督管理。依法承担特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限做好特种设备安全事故的调查处理。
10.负责食品安全监督管理综合协调。承担区食品安全委员会日常工作。负责建立健全食品安全监督管理协调联动机制。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。负责落实食品安全重要信息直报工作。
11.负责食品安全监督管理。组织实施食品生产、流通、消费环节监督检查,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织开展食品安全专项整治和综合治理。
12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量衡器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量、市场计量和能源计量行为。
13.负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法对标准的实施进行监督。
14.负责管理、监督认证和合格评定工作。组织实施认证和合格评定监督管理制度。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
15.负责药品和医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营、使用环节质量管理规范及化妆品质量管理规范。
16.组织实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和上报工作,监督实施产品召回制度。组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。配合有关部门督促药品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。
17.依法查处药品、医疗器械和化妆品生产经营环节的违法行为。负责药品、医疗器械和化妆品投诉举报的处理工作。负责专业化、职业化检查员队伍建设。
18.负责知识产权监督管理。组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划,建设完善知识产权保护体系、公共服务体系,促进知识产权创造和运用。
19.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
20.完成区委、区政府交办的其他任务,承办上级管理机关授权、委托和交办的其他事项。
从预算单位构成看,金华市金东区市场监督管理局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算金华市金东区市场监管行政执法队决算。
纳入金华市金东区市场监督管理局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1. 金华市金东区市场监督管理局
2. 金华市金东区市场监管行政执法队
(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、人事科、政策法规科、知识产权科、市场规范管理科、质量技术监督管理科、基层质量服务站、特种设备安全监察科、食品安全综合协调科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务食品安全监管科、药品医疗器械与化妆品、信息和网络监管科13个科室、两个直属机构:登记注册与信用监管分局和消费者权益保护分局以及直属、孝顺、傅村、曹宅、新城5个乡镇派出机构。
公开01表 | ||
部门:金华市金东区市场监督管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,848.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,940.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,402.65 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 4.98 |
八、其他收入 | 8 | 123.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 488.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 125.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 263.29 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 122.10 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 290.96 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,139.36 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,374.40 | 本年支出合计 | 58 | 6,374.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 6,374.40 | 总 计 | 62 | 6,374.40 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:金华市金东区市场监督管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,374.40 | 6,251.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.15 |
金华市金东区市场监督管理局(本级) | 5,951.68 | 5,828.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.15 |
金华市金东区市场监管行政执法队 | 422.72 | 422.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:金华市金东区市场监督管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,374.40 | 6,251.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.15 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,940.13 | 3,939.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 112.72 | 112.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 112.72 | 112.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 3,827.41 | 3,826.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | ||
2013801 | 行政运行 | 2,381.14 | 2,381.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013803 | 机关服务 | 288.30 | 288.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 259.68 | 259.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013808 | 信息化建设 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 408.24 | 408.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 437.02 | 435.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 488.35 | 488.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.84 | 375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.69 | 256.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.21 | 104.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 125.23 | 125.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.23 | 125.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 85.13 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 263.29 | 263.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.14 | 161.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 156.16 | 156.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 102.15 | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 102.15 | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 122.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.10 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | ||
2150103 | 机关服务 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.54 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.54 | ||
221 | 住房保障支出 | 290.96 | 290.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 290.96 | 290.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 290.96 | 290.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,139.36 | 1,139.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,139.36 | 1,139.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,139.36 | 1,139.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:金华市金东区市场监督管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,374.40 | 3,886.11 | 2,488.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区市场监督管理局(本级) | 5,951.68 | 3,463.39 | 2,488.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区市场监管行政执法队 | 422.72 | 422.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:金华市金东区市场监督管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,374.40 | 3,886.11 | 2,488.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,940.13 | 2,996.43 | 943.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 112.72 | 112.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 112.72 | 112.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 3,827.41 | 2,883.72 | 943.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 2,381.14 | 2,381.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013803 | 机关服务 | 288.30 | 94.34 | 193.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 259.68 | 0.00 | 259.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013808 | 信息化建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 35.03 | 0.00 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 408.24 | 408.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 437.02 | 0.00 | 437.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 488.35 | 473.49 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.84 | 375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.69 | 256.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.21 | 104.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 125.23 | 125.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.23 | 125.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 85.13 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 263.29 | 0.00 | 263.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.14 | 0.00 | 161.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 156.16 | 0.00 | 156.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 102.15 | 0.00 | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 102.15 | 0.00 | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 122.10 | 0.00 | 122.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150103 | 机关服务 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 120.54 | 0.00 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 120.54 | 0.00 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 290.96 | 290.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 290.96 | 290.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 290.96 | 290.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,139.36 | 0.00 | 1,139.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,139.36 | 0.00 | 1,139.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,139.36 | 0.00 | 1,139.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:金华市金东区市场监督管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,848.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,939.08 | 3,939.08 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,402.65 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 488.35 | 488.35 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 125.23 | 125.23 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 263.29 | 0.00 | 263.29 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 290.96 | 290.96 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,139.36 | 0.00 | 1,139.36 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,251.25 | 本年支出合计 | 59 | 6,251.25 | 4,848.60 | 1,402.65 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 6,251.25 | 总 计 | 64 | 6,251.25 | 4,848.60 | 1,402.65 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:金华市金东区市场监督管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,848.60 | 3,886.11 | 962.49 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,939.08 | 2,996.43 | 942.65 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 112.72 | 112.72 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 112.72 | 112.72 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 3,826.36 | 2,883.72 | 942.65 | ||
2013801 | 行政运行 | 2,381.14 | 2,381.14 | 0.00 | ||
2013803 | 机关服务 | 288.30 | 94.34 | 193.96 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 259.68 | 0.00 | 259.68 | ||
2013808 | 信息化建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 35.03 | 0.00 | 35.03 | ||
2013850 | 事业运行 | 408.24 | 408.24 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 435.97 | 0.00 | 435.97 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 488.35 | 473.49 | 14.86 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.84 | 375.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.69 | 256.69 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.21 | 104.21 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 125.23 | 125.23 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.23 | 125.23 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 85.13 | 85.13 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 290.96 | 290.96 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 290.96 | 290.96 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 290.96 | 290.96 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:金华市金东区市场监督管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,534.66 | 302 | 商品和服务支出 | 318.75 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 366.15 | 30201 | 办公费 | 20.98 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 428.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,020.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 131.22 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.75 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.69 | 30206 | 电费 | 1.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 104.21 | 30207 | 邮电费 | 13.49 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 112.87 | 30211 | 差旅费 | 14.48 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 290.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 698.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.18 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45.88 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 102.26 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 52.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.89 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.03 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,567.36 | 公用经费合计 | 318.75 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:金华市金东区市场监督管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,402.65 | 1,402.65 | 0.00 | 1,402.65 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 263.29 | 263.29 | 0.00 | 263.29 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 161.14 | 161.14 | 0.00 | 161.14 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 156.16 | 156.16 | 0.00 | 156.16 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 102.15 | 102.15 | 0.00 | 102.15 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 102.15 | 102.15 | 0.00 | 102.15 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,139.36 | 1,139.36 | 0.00 | 1,139.36 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,139.36 | 1,139.36 | 0.00 | 1,139.36 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 1,139.36 | 1,139.36 | 0.00 | 1,139.36 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:金华市金东区市场监督管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:金华市金东区市场监督管理局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 58.53 | 58.53 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 55.96 | 55.96 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 55.96 | 55.96 |
3.公务接待费 | 2.57 | 2.57 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计6374.40万元,支出总计6374.40万元,与2022年度相比,各增加114.96万元,增长1.84%,主要原因是:为促进中小企业发展,政府性基金预算及支出增加。
本年收入合计6374.40万元;包括财政拨款收入6251.25万元(其中,一般公共预算4848.60万元,政府性基金预算1402.65万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计98.07%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入123.15万元,占收入合计1.93%。
本年支出合计6374.40万元,其中基本支出3886.11万元,占60.96%;项目支出2488.29万元,占39.04%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计6251.25万元,支出总计6251.25万元,与2022年相比,各增加32.74万元,增长0.53%。主要原因是为促进中小企业发展,政府性基金预算及支出增加。财政拨款支出年初预算数6843.54万元,完成年初预算的91.35%,主要原因是部分因资金压减,项目支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4848.60万元,占本年支出合计的76.06%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1069.90万元,下降18.08%。主要原因是:政府性基金预算增加,一般公共财政预算相应减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4848.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3939.08万元,占81.24%;文化旅游体育与传媒支出(类)4.98万元,占0.10%;社会保障和就业支出(类)488.35万元,占10.07%;卫生健康支出(类)125.23万元,占2.58%;住房保障支出(类)290.96万元,占6.01%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5018.54万元,支出决算为4848.60万元,完成年初预算的96.61%,主要原因是:部分项目因资金压减,支出减少。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为124.34万元,支出决算数为112.72万元,完成年初预算的90.65%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减行政运行经费支出。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为2367.63万元,支出决算数为2381.14万元,完成年初预算的100.57%,决算数大于预算数的主要原因人员工资福利略有增加。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)年初预算数为300.00万元,支出决算数为288.30万元,完成年初预算的96.10%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)年初预算数为300.00万元,支出决算数为259.68万元,完成年初预算的86.56%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)年初预算数为30.00万元,支出决算数为18.00万元,完成年初预算的60.00%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)年初预算数为70.00万元,支出决算数为35.03万元,完成年初预算的50.04%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算数为451.32万元,支出决算数为408.24万元,完成年初预算的90.45%,决算数小于预算数的主要原因事业人员因退休事业工资福利减少。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算数为455.88万元,支出决算数为435.97万元,完成年初预算的95.63%,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为5.00万元,支出决算数为4.98万元,完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因基本持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为255.66万元,支出决算数为256.69万元,完成年初预算的100.40%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员养老保险缴费支出略有增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为104.23万元,支出决算数为104.21万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因与预算基本持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为15.65万元,支出决算数为14.94万元,完成年初预算的95.47%,决算数小于预算数的主要原因其他行政事业单位养老支出略有减少。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为97.79万元,支出决算数为97.65万元,完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因其他社会保障和就业支出略有减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为82.13万元,支出决算数为85.13万元,完成年初预算的103.65%,决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗因人员变动略有有增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为15.59万元,支出决算数为14.82万元,完成年初预算的95.05%,决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗因人员变动略有减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为26.06万元,支出决算数为25.28万元,完成年初预算的97.02%,决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助略有减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为317.26万元,支出决算数为290.96万元,完成年初预算的91.71%,决算数小于预算数的主要原因是因人员有变动住房公积金支出减少。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为14.86万元,决算数大于预算数的主要原因是年初对人员死亡抚恤无法预算。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3886.11万元,其中:
人员经费3567.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费318.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1402.65万元,占本年支出合计的22.00%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加1102.65万元,增长367.55%,主要原因是:为鼓励中小企业发展,政府性基金预算及支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1402.65万元,主要用于以下方面:
城乡社区(类)支出263.29万元,占18.77%。;其他(类)支出1139.36万元,占81.23%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1825.00万元,支出决算为1402.65万元,完成年初预算的76.86%,主要原因是项目支出减少。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算数为5.00万元,支出决算数为4.98万元,完成年初预算的99.65%,决算数小于预算数的主要原因支出与预算基本持平。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算数为400.00万元,支出决算数为156.16万元,完成年初预算的39.04%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算数为200.00万元,支出决算数为102.15万元,完成年初预算的51.07%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为1220.00万元,支出决算数为1139.36万元,完成年初预算的93.39%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为58.53万元,支出决算为58.53万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是三公经费严控支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是本年度无因公出国事项;公务用车购置及运行维护费支出决算为55.96万元,占95.61%,与2022年度相比,减少15.88万元,下降22.10%,主要原因是2022年度下属事业单位有公务车辆采购 ;公务接待费支出决算为2.57万元,占4.39%,与2022年度相比,增加1.07万元,增长71.12%,主要原因是公务接待支出增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为55.96万元,支出决算为55.96万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费用持平。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车采购。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为55.96万元,支出决算为55.96万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费用与预算包干持平。,主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。
(3)公务接待费全年预算数为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待24批次,累计279人次。主要用于接待省市场监督管理局及各省内各市市场监管局和兄弟单位来访业务接待活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是控制三公经费支出,严格控制公务接待费用其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出2.57万元,主要用于省市场监督管理局及各省内各市市场监管局和兄弟单位来访业务接待活动接待24批次,累计279人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为415.31万元,支出决算为300.15万元,完成年初预算的72.27%,决算数小于预算数的主要原因因厉行节约,响应过紧日子的号召;比2022年度增加14.37万元,增长5.03%,主要原因是办公经费增加,委托业务费用增加。
2023年度政府采购支出总额235.13万元,其中:政府采购货物支出40.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.99万元。授予中小企业合同金额235.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额40.14万元,占授予中小企业合同金额的17.07%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日,金华市金东区市场监督管理局本级及所属各部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,金华市金东区市场监督管理局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金936.18万元,占一般公共预算项目支出总额的97.27%。
组织对2023年度对促进中小企业发展奖励3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1402.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%(如无,则写“本年无政府性基金预算项目”)。
本单位本年无国有资本经营预算项目。
浙江省市场监督管理局组织市局对“省补经费”下的“市场监管和知识产权专项资金”和“市场监管事业补助资金”两个项目的资金使用开展了部门绩效自评,涉及一般公共预算支出459.89万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。(一)提高市场监管的效率。2023年省级补助资金保障了安全监管、商事改革、综合执法等业务的开展。同时,这些资金的使用也体现了省局对我区市场监管工作的重视和支持,对于提升我区市场监管工作的质量和效果,维护市场秩序,保障消费者权益,都有着重要的意义。(二)提升基层所设施。通过对“消薄所”硬件设施的维修改造,加强基层所建设,提升基层所环境,为基层所干部职工办公环境的改善做好保障。(三)扶持企业,保障资金需求。发放标准化奖励、知识产权补助等各项对企业扶持补助资金,加大对企业帮扶力度,营造有序公平的竞争环境。(请对预算绩效评价情况进行简单说明,如无,则写“本年无部门评价”)。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
。金华市金东区市场监督管理局(局)随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,市场监督管理业务经费项目和促进中小企业发展奖励项目绩效自评具体情况如下:
X市场监督管理业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为396万元,因响应财政控制经费因素资金到位为203万元,执行数为202.91万元,完成到位预算资金的99.96%。项目绩效目标完成情况:一、主动作为、真抓实干,不断打造最优营商环境。制定出台《金东区市场监管局优化营商环境十条举措》。推进商事登记便利化改革,实行线下“五个一”便利举措。突破现有登记注册模式,打通全区个人独资企业转型为有限责任公司通道。推广个体户变更经营者新举措,截至目前完成个体变更经营者1000多户。完善信用监管体系,列异企业1464家,个体4825家,为5家企业办理信用修复。截止到10月底,全区共有市场经营主体83972户,同比增长16.85%,增长率位居全市第二;二、是积极推动企业参与标准制修订,获首批“浙江标准”认定2项,数量位居全市第一。新增国家知识产权示范企业3家,实现零的突破。三、是健全特种设备安全保障体系,在用特种设备赋码率达99.5%以上,生产单位“两员”配备率达100%,使用单位配备率达99%以上。四、夯实基础、筑牢根基,持续擦亮清廉市监新成。开展全员作风建设专题培训班,赴廉政教育基地开展警示教育,全员签订构建亲清政商关系承诺书,进一步整治作风顽疾,提振队伍精气神。开办“市监课堂”,力促业务学习赋能队伍发展。推动“双百”创建,着力实现基层基础提质升级。今年7月傅村所通过省局“消薄”验收,被命名为三星级市场规范化所。发现的问题及原因:是由于财政资金控制因素,项目资金到位不足;。下一步改进措施:一是继续压减项目支出,把资金使用到急需上;二是根据项目急缓程度,做好项目先后安排。
附件2
金东区2023年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 市场监督管理业务经费
项目单位 金华市金东区市场监督管理局 (盖章)
主管部门 (盖章)
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||
项目负责人 | 吴能安、李墅、曹金福、周国雳、赵雪梅 | 联系电话 | 82178812 | |||||||||||
地 址 | 金东区东宁路267号 | 邮编 | 321015 | |||||||||||
项目起止时间 | 2023年1月1日~2023年12月31日 | |||||||||||||
计划安排资金(万元) | 396 | 实际到位资金(万元) | 203 | |||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||
市财政 | 市财政 | |||||||||||||
区财政 | 396 | 区财政 | 203 | |||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||
实际支出(万元) | 202.91 | |||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 (万元) | 实际支出数 (万元) | ||||||||||||
印刷费 | 18.46 | 18.46 | ||||||||||||
培训费 | 11.37 | 11.37 | ||||||||||||
委托业务费 | 156.96 | 156.92 | ||||||||||||
其他商品和服务支出 | 16.2 | 16.16 | ||||||||||||
支出合计 |
203 |
202.91 | ||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||
预 期 | 实 际 | |||||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 负责市场综合监督管理。深化知识产权强区建设,深化质量强区建设,深化标准强区建设,深化品牌强区建设。持续深化商事登记改革,切实维护公平竞争市场秩序,高质量推动平台经济发展,严守特种设备安全,扎实抓好重要工业品安全。
| 1.深入激发市场活力,着力优化全区营商环境。2023年,全区市场经营主体数量达8.6万户,同比增长16%,增长率位居全市第二。积极推动企业参与标准制修订,获首批“浙江标准”认定2项,数量位居全市第一。新增国家知识产权示范企业3家,实现零的突破。2.优化知识产权生态环境,全力推进知识产权强区建设。用好用足知识产权助力专精特新、中小企业发展专项政策,发放补助资金428.57万元。持续开展“雷霆”系列执法行动,全年共办结知识产权相关案件33件,罚没款182万元,一起案件入选省级典型案件。3.从严推动隐患排查,全力守住安全底线防线。集中力量开展“护航亚运”社会面餐饮食品安全集中整治,圆满完成亚运保障。稳步开展食品安全示范区建设,成立食品安全综合治理中心,健全特种设备安全保障体系,在用特种设备赋码率达99.5%以上,生产单位“两员”配备率达100%,使用单位配备率达99%以上。
| ||||||||||||
存在问题 (可另附说明) | 由于财政资金控制因素,项目资金到位不足 | |||||||||||||
改进承诺 (可另附说明) | 一、继续压减项目支出,把资金使用到急需上; 二、根据项目急缓程度,做好项目先后安排。 | |||||||||||||
四、评价指标 | ||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | |||||||||||
目标的明确度 | 4 | 3 | ||||||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | ||||||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | |||||||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | ||||||||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | ||||||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | |||||||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | ||||||||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | ||||||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 4 | |||||||||||
社会效益 | 5 | 5 | ||||||||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | ||||||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | ||||||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 63 | ||||||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 2 | |||||||||||
资金到位及时性 | 4 | 3 | ||||||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 5 | |||||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | ||||||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | ||||||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |||||||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | ||||||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 32 | ||||||||||||
综合得分 | 100 | 95 | ||||||||||||
五、评价等次: | 优秀 | |||||||||||||
备注:优秀(评价得分≥95)、良好(95>评价得分≥85)、 合格(85>评价得分≥60)、不合格(评价得分<60)。 | ||||||||||||||
六、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||
倪春雷 |
副局长 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||
赵雪梅 |
办公室主任 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||
李墅 |
人事科科长 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||
曹金福 |
质量技术监督管理科科长 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||
沈莹 | 登记注册与信用监管分局局长 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||
周国雳 | 特种设备安全监察科科长 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||
应珂 | 会计 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||
填报人(签字):
年 月 日 评价组组长(签字):
年 月 日 评价单位负责人(签字并盖章):
年 月 日 |
X促进中小企业发展奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1825万元,因相应金东区财政控制经费因素,项目实际到位资金是1060万元。项目执行数为1059.36万元,完成到位预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:一是推动25家企业导入卓越绩效管理模式,新增市政府质量奖企业1家、区政府质量奖4家、主导(参与)制定国际、国家、行业、省市级地方标准以及浙江制造标准23项、“品字标”企业10家,有效助推企业提升市场竞争力。二是每万人高价值发明专利拥有量达到6.89件;发明专利授权量达到247件,PCT国际专利申请量达到29件。三、实施知识产权强企工程,组织18家企业召开贯标绩效评价培训,新增贯标企业15家。提档升级知识产权金融服务机制,召开银企对接会7场,截止目前知识产权质押融资登记额23.24亿元,其中专利质押融资金额15.36亿元,完成率102%;商标质押金额7.88亿元,完成率315%。推进专利开放许可,搭建专利供需对接平台,发布专利开放许可5项,引进16件浙江工业大学的免费开放许可专利;完成专利许可备案21件,专利被许可备案36件。多领域推进知识产权保险产品创新,截至目前共推进4个企业办理知识产权保险26份。用好用足知识产权助力专精特新、中小企业发展专项政策。发现的问题及原因:一、是促进中小企业创新发展奖励项目对企业补助资金不足,有几个项目未能补助到位;二是因财政资金紧张问题导致的补助不能到位问题应该相应的更改补助政策。下一步改进措施:一是根据当前经济发展现状,增加年度预算指标;二是对企业补助政策应作相应的调整。
附件2
金东区2023年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 促进中小企业发展奖励
项目单位 金华市金东区市场监督管理局 (盖章)
主管部门 (盖章)
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 黄婷、曹金福 | 联系电话 | 82178827 | |||||||||||||
地 址 | 金东区东宁路267号 | 邮编 | 321015 | |||||||||||||
项目起止时间 | 2023年1月1日~2023年12月31日 | |||||||||||||||
计划安排资金(万元) | 1220 | 实际到位资金(万元) | 1060 | |||||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||||
市财政 | 市财政 | |||||||||||||||
区财政 | 1220 | 区财政 | 1060 | |||||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||||
实际支出(万元) | 1059.36 | |||||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 (万元) | 实际支出数 (万元) | ||||||||||||||
费用补贴 | 1060 | 1059.36 | ||||||||||||||
支出合计 | 1060 | 1059.36 | ||||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||||
预 期 | 实 际 | |||||||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 1.引导和激励广大企业或组织导入并实施卓越绩效模式,切实提高企业质量管理水平,积极参与国家、行业以及浙江制造标准的修制订,抢占标准话语权,帮扶支持辖区优势企业打造品牌,进一步提升市场占有率,助推区域经济高质量发展。2.优化知识产权生态环境,全力推进知识产权强区建设,放大市场监管全链条保护整体优势,将知识产权工作融入共富格局和改革新局。 | 1.推动25家企业导入卓越绩效管理模式,新增市政府质量奖企业1家、区政府质量奖4家、主导(参与)制定国际、国家、行业、省市级地方标准以及浙江制造标准23项、“品字标”企业10家,有效助推企业提升市场竞争力。2.每万人高价值发明专利拥有量达到6.89件;发明专利授权量达到247件,PCT国际专利申请量达到29件。 | ||||||||||||||
存在问题 (可另附说明) | 一、促进中小企业创新发展奖励项目对企业补助资金不足,有几个项目未能补助到位;二是因财政资金紧张问题导致的补助不能到位问题应该相应的更改补助政策。 | |||||||||||||||
改进承诺 (可另附说明) | 一、是根据当前经济发展现状,增加年度预算指标; 二、是对企业补助政策应作相应的调整。 | |||||||||||||||
四、评价指标 | ||||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | |||||||||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | ||||||||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | |||||||||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | ||||||||||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | |||||||||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | ||||||||||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | ||||||||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 4 | |||||||||||||
社会效益 | 5 | 5 | ||||||||||||||
可持续性影响 | 4 | 3 | ||||||||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | ||||||||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 63 | ||||||||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | |||||||||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 5 | |||||||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | ||||||||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | ||||||||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |||||||||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 35 | ||||||||||||||
综合得分 | 100 | 98 | ||||||||||||||
五、评价等次: | 优秀 | |||||||||||||||
备注:优秀(评价得分≥95)、良好(95>评价得分≥85)、 合格(85>评价得分≥60)、不合格(评价得分<60)。 | ||||||||||||||||
六、评价人员 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||||
倪春雷 |
副局长 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||||
赵雪梅 |
办公室主任 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||||
李墅 |
人事科科长 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||||
曹金福 |
质量技术监督管理科科长 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||||
黄婷 | 知识产权科科长 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||||
应珂 |
会计 | 金东区市场监督管理局 | ||||||||||||||
填报人(签字):
年 月 日 评价组组长(签字):
年 月 日 评价单位负责人(签字并盖章):
年 月 日 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类):指政府部门为提供一般公共服务的支出。
18. 市场监督管理事务(款):指反映市场监督管理局部门在市场监督管理事务方面(包括工商行政管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品及特种设备监管)支出。
19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指市场监督管理部门在从事市场监督管理事务过程中的基本支出。
20. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项):指为本行政单位提供后勤服务的机关食堂和各所食堂工作人员工资、卫生保洁、机关办公大楼设备维修维护等支出费用。
21. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):指市场监督管理部门在反垄断、价格监管、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
22. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):指市场监督管理部门信息化建设工作支出。
23. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):指市场监督管理部门在药品安全监管等专项工作支出。
24. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指市场监督管理部门下属事业单位的基本支出。
25.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指市场监督管理部门在市场监督管理业务中的其他市场监督管理业务支出。
26.文化旅游体育与传媒支出(类):指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款):指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
29.社会保障和就业支出(类):指政府为社会保障和就业方面的支出。如机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、以及失业、工伤、退休老干部死亡丧葬和抚恤其他社会保险缴费。
30.行政事业单位养老支出(款):指机关事业单位为职工养老保险缴费、职业年金缴费支出的费用。
31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。
32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。
33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位为职工缴纳的职业年金。
34.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费、残疾人社会保障金等社会保险费。
35.卫生健康支出(类):指政府为卫生健康方面的支出。
36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关事业单位为职工缴纳的医疗费用支出。
37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):行政单位医疗(项):指机关行政单位为职工医疗缴纳的费用,包括职工基本医疗保险和公务员医疗补助。
38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位为职工医疗缴纳的费用,包括职工基本医疗保险和公务员医疗补助。
39.城乡社区支出(类):指政府城乡社区事务支出。
40.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款):指政府国有土地使用权出让收入安排的支出。
41.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指政府其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
42.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指政府用于支持中小企业发展的专项支出。
43.住房保障支出(类):指政府为住房方面的支出。
44.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和住房补贴支出。
附件1 | ||||||||||
金东区2023年度财政支出项目绩效自评情况汇总表 | ||||||||||
单位名称(盖章):金华市金东区市场监督管理局 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目起止时间 | 计划安排资金(万元) | 实际到位资金(万元) | 实际支出资金(万元) | 资金执行率 | 自评 得分 | 自评表 是否上报 | ||
合计 | 其中:财政资金 | 合计 | 其中:财政资金 | |||||||
1 | 促进中小企业发展奖励 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 1220 | 1220 | 1060 | 1060 | 1059.36 | 99.94% | 98 | 是 |
2 | 基层所房租 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 46 | 46 | 66 | 66 | 56.86 | 86.15% | 90 | 否 |
3 | 计量器具强制检定费 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 210 | 210 | 200 | 200 | 102.15 | 51.08% | 95 | 是 |
4 | 检测经费 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 179 | 179 | 80 | 80 | 80 | 100.00% | 95 | 否 |
5 | 食品安全业务经费 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 412 | 412 | 185.8 | 185.8 | 156.16 | 84.05% | 92 | 是 |
6 | 市场监督管理业务经费 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 484 | 484 | 203 | 203 | 202.91 | 99.96% | 95 | 是 |
7 | 物业管理经费 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 150 | 150 | 147 | 147 | 137.1 | 93.27% | 95 | 是 |
8 | 消费者权益保护委员会专项经费 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 19.78 | 87.91% | 90 | 否 |
9 | 信息中心运行维护费 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 33 | 33 | 18 | 18 | 18 | 100.00% | 96 | 否 |
10 | 药品医疗器械安全监管经费 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 35 | 35 | 37.5 | 37.5 | 35.03 | 93.41% | 96 | 否 |
11 | 执法办案费 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 188 | 188 | 118 | 118 | 46.96 | 39.80% | 86 | 是 |
12 | 省补经费 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 536.32 | 536.32 | 536.32 | 536.32 | 424.52 | 79.15% | 90 | 是 |
填报人: | 联系电话: | 审核人: | 单位负责人: |
金华市金东区市场监督管理局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区市场监管行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
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