1.财政拨款核对情况。
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2162.1839万元,财政部门拨款对账单2162.1839万元,差额0.00万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入889.0338万元,财政部门拨款对账单889.0338万元,差额 0.00万元。
2.(一)本年收入9830.3494万元,年初结转和结余74.9263万元,比上年度减少3518.1588万元,增幅达26.36%,其主要原因本年度为文明城市创建最后一年,老旧小区改造和形象氛围提升等工作已经到收尾阶段,拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款收入2087.2575万元,比上年度减少1599.8706万元,增幅达43.39%,主要是2019年部分文明城市创建项目放入一般公共预算指标中拨入,今年文明城市创建经费收入减少。
(三)政府性基金预算财政拨款收入889.0338万元,比上年度减少1099.4486万元,降幅达55.29%,其中主要是本年度文明城市创建的经费减少。
(四)本年支出9905.2757万元,比上年度减少3443.2324万元,幅度达25.79%,原因是本年度部门拨款减少。
(五)本年度基本支出中日常公用经费235.9917万元,比上年度减少134.2583万元,降幅达36.26%,本年度财政经费指标没有放入日常公用经费中,导致支出减少。
(六)本年度项目支出8797.8051万元,比上年度减少3304.0892万元,主要是本年度将文明城市创建和老旧小区改造支出减少。
(七)本单位行政编制人员15人,事业编制人员11人,行政人员变动,比上年度少3人,原因为行政编人员退休1人,调出2人退休;事业编制比上年度少2人,原因为2020年事业编退休2人。
(八)本年度机关运行经费67.4495万元,比上年度减少148.9087万元,主要是本年度财政经费指标没有入机关运行经费中,导致机关运行经费减少。
3.本年度“三公”经费总支出0.00万元,其中公务用车及运行维护费为0元,降幅100%,主要是因为街道两辆公务用车已经被调入机关事务管理局,无相关支出。
本街道公务用车保有量0,相关公务用车购置0,因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数都为0
4. 本年度机关运行经费67.4495万元,比上年度减少148.9087万元,主要是本年度财政经费指标没有入机关运行经费中,导致机关运行经费减少。
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