金东区司法局2022年度部门(单位)决算
目 录
一、概况...........................................( 4 )
(一)部门(单位)职责..............................................( 4 )
(二)机构设置..........................................................( 6 )
二、2022年度部门(单位)决算公开表..................( 6 )
(一)收入支出决算总表.............................................( 6 )
(二)收入决算表(分单位)..........................................( 6 )
(三)收入决算表(分科目)..........................................( 6 )
(四)支出决算表(分单位)..........................................( 6 )
(五)支出决算表(分科目)..........................................( 6 )
(六)财政拨款收入支出决算总表................................( 6 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表......................( 6 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............( 6 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( 6 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............( 6 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..................( 6 )
三、2022年度部门(单位)决算情况说明................( 6 )
(一)收入支出决算总体情况说明................................( 6 )
(二)收入决算情况说明.............................................( 7 )
(三)支出决算情况说明.............................................( 7 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( 7 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 8 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( 11 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 12 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................( 13 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 13 )
(十)机关运行经费支出说明......................................( 15 )
(十一)政府采购支出说明..........................................( 16 )
(十二)国有资产占有使用情况说明............................( 16 )
(十三)预算绩效情况说明..........................................( 16 )
四、名词解释......................................( 28 )
五、附件..........................................( 32 )
一、概况
(一)部门(单位)职责
1、承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
2、负责拟订或者组织拟订重要的规范性文件。负责行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作。承担市政府规章草案和市人大常委会立法草案以及上级机关规范性文件草案征求区政府意见的办理工作。指导行政规范性文件清理工作。负责区政府法律顾问工作。
3、负责区政府规范性文件的解释工作。负责区政府规范性文件的清理、编纂工作。指导行政规范性文件清理工作。
4、承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题,提出政策建议。指导监督区政府各部门、各乡镇(街道)依法行政工作。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责向区政府申请的行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。
5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导和管理司法所工作。
6、负责指导管理、组织实施全区社区矫正工作。指导刑满释放人员和帮教安置工作。
7、负责拟订公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。
8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,负责本系统队伍建设。
9、负责行政执法监督检查。监督实施行政执法责任制,组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。配合全区行政执法监督管理系统建设。负责行政执法主体和执法人员资格管理,协同有关部门组织实施行政执法人员培训工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
11、职能转变。切实加强全面依法治区的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作,健全完善工作机制,深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,为高质量建设和美金东、高水平打造希望新城提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引,深入推进“放管服”改革,深化行政执法体制和行政复议体制改革,深化司法行政体制改革,加快建设法治政府。围绕发展大局、生态环境、改善民生、政府自身建设等,健全科学民主依法决策机制,规范行政决策,加强行政执法监督,促进严格规范公正文明执法。发展律师等法律服务业,扩大法律援助范围,加快建设覆盖城乡、便民高效、均衡普惠的公共法律服务体系。全面构建大普法工作格局,创新调解制度机制,推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作,筑牢公共安全风险防控底线。加强基层司法所建设。
(二)机构设置
从预算单位构成看,金华市金东区司法局(汇总)部门决算包括:局本级决算。
纳入金华市金东区司法局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
从预算单位构成看,本单位内设:区委全面依法治区委员会办公室秘书科、办公室、政府法律事务科、复议应诉科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务与律师管理科。
二、2022年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,468.34万元,支出总计2,468.34万元,与2021年度相比,各增加226.6万元,增长10.11%。主要原因是:公共法律服务经费、人员经费社会保障和住房保障等增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计2,468.34万元;包括财政拨款收入2,466.78万元(其中,一般公共预算2,466.78万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.94%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.56万元,占收入合计0.06%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计2,467.33万元,其中基本支出1,567.67万元,占63.54%;项目支出899.65万元,占36.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2,466.78万元,支出总计2,466.78万元,与2021年相比,各增加225.04万元,增长10.04%。主要原因是公共法律服务经费、人员经费社会保障和住房保障等增加;财政拨款支出年初预算数2380.62万元,完成年初预算的103.62%,主要原因是公共法律服务经费、人员经费社会保障和住房保障等增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,466.78万元,占本年支出合计的99.98%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加225.04万元,增长10.04%。主要原因是:公共法律服务经费、人员经费社会保障和住房保障等增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,466.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出2,139.66万元,占86.74%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出151.03万元,占6.12%;卫生健康(类)支出48.09万元,占1.95%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出128.01万元,占5.19%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2380.62万元,支出决算为2,466.78万元,完成年初预算的103.62%,主要原因是公共法律服务经费、人员经费社会保障和住房保障等增加。其中:
公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为1228.91万元,支出决算为1240.55万元,完成年初预算的100.95%,决算数大于预算数的主要原因人员经费等增加。
公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为28万元,支出决算为27.23万元,完成年初预算的 97.25%,决算数小于预算数主要原因无。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为287万元,支出决算为327.45万元,完成年初预算的114.09%,决算数大于预算数主要原因矛盾纠纷调解以奖代补经费增加、政府购买人民调解服务经费支付方式变化(2022年经费在当年全部支付完毕)。
公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为64万元,支出决算为58.52万元,完成年初预算的91.44%,决算数小于预算数的主要原因宣传资料、宣传品制作减少。
公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)。年初预算为30万元,支出决算为39.93万元,完成年初预算的133.1%,决算数大于预算数的主要原因是农村法律顾问经费增加。
公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为193.6万元,支出决算为193.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为107.12万元,支出决算为133.89万元,完成年初预算的124.99%,决算数大于预算数的主要原因是“致善有矫”社区矫正心理健康应用建设项目增加。
公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)。年初预算为113万元,支出决算为110.84万元,完成年初预算的98.09%,决算数小于预算数的主要原因是政府法律事务与行政复议应诉相关支出减少。
公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为14.36万元,支出决算为7.64万元,完成年初预算的53.2%,决算数小于预算数的主要原因部分业务装备未购买。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为98.48万元,支出决算为111.14万元,完成年初预算的112.86%,决算数大于预算数的主要原因社保基数变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为39.39万元,支出决算为39.22万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因人员变动减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为36.93万元,支出决算为36.93万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为11.16万元,支出决算为11.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为128.01万元,支出决算为128.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,567.67万元,其中:
人员经费1,443.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费124万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
金东区司法局2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出无增减。主要原因无。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因无。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
金东区司法局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因无。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.58万元,支出决算为4.58万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因无。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要原因无;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.07万元,占88.93%,与2021年度相比,增加0.55万元,增长15.63%,主要原因是公务车辆燃油费增加;公务接待费支出决算为0.51万元,占11.07%,与2021年度相比,减少0.26万元,下降33.77%,主要原因是相关业务单位联系工作减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国出境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.07万元,支出决算为4.07万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因无。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数小于(或等于)全年预算数的主要原因无。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为4.07万元,支出决算为4.07万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因无。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.51万元,支出决算为0.51万元,完成全年预算的100%。国内公务接待4批次,累计51人次。主要用于接待相关业务单位来我单位检查调研及联系工作时的餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因无。其中:
外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.51万元,主要用于相关业务单位来我单位检查调研交流工作时的餐费等,接待4批次,累计51人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为138.26 万元,支出决算为124万元,完成年初预算的89.69%,决算数小于预算数的主要原因节省经费支出;比2021年度减少11.48万元,下降10.2%,主要原因是节省经费支出。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额325.95万元,其中:政府采购货物支出52.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.76万元。授予中小企业合同金额325.95万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,金华市金东区司法局共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,金东区司法局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目7个,共涉及资金871.87万元,占一般公共预算项目支出总额的35.34%。
本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目。
组织对“公共法律服务”“人民调解”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出521.05万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目完成的进度情况较好,有支出,有效益,没有资金挪用现象。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果
金东区司法局随决算公开2022年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,公共法律服务项目和人民调解项目绩效自评具体情况如下:
公共法律服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为193.6万元,执行数为193.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年,以深入推进公共法律服务体系建设和贯彻实施法律援助法为契机,积极开展“法助共富 ”专项行动为重要抓手,人民群众对公共法律服务的获得感、安全感进一步增强。截止目前,金东区共指派法律援助案件1210件(其中民事297件,刑事913件),同比增长146.84%,法律帮助24件,提供法律咨询6206人次,为农民工挽回经济损失1684.83万元。12348公共法律服务热线实行外包,为群众提供7*24小时全天候法律服务,2022年共提供咨询5672人次。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
附件2
金东区2022年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 公共法律服务
项目单位 金东区司法局 (盖章)
主管部门 (盖章)
一、项目基本概况 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 黄建新 | 联系电话 | 82175268 | |||||||||||||
地址 | 金东区康济南街368号 | 邮编 | 321015 | |||||||||||||
项目起止时间 | 2022年1月~12月 | |||||||||||||||
计划安排资金(万元) | 193.6 | 实际到位资金(万元) | 193.6 | |||||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||||
市财政 | 市财政 | |||||||||||||||
区财政 | 193.6 | 区财政 | 193.6 | |||||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||||
实际支出(万元) | 193.6 | |||||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 (万元) | 实际支出数 (万元) | ||||||||||||||
律师值班补贴 | 15 | 14.96 | ||||||||||||||
法律援助案件补贴 | 167.2 | 167.29 | ||||||||||||||
公共法律服务热线12348及自助机服务费 | 10.4 | 10.4 | ||||||||||||||
其他费用 | 1 | 0.95 | ||||||||||||||
支出合计 | 193.6 | 193.6 | ||||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||||
预期 | 实际 | |||||||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 按照“覆盖城乡、惠及全民”“线上线下有效衔接”的思路,不断健全“纵向到底、横向到边、中心布局、网上直通”的公共法律服务实体、热线、网络三大平台,实现互联互通,为“打造浙中增长极、建设未来新中心”提供全方位、全时空、高质量的公共法律服务。
| 2022年,以深入推进公共法律服务体系建设和贯彻实施法律援助法为契机,积极开展“法助共富 ”专项行动为重要抓手,人民群众对公共法律服务的获得感、安全感进一步增强。截止目前,金东区共指派法律援助案件1210件(其中民事297件,刑事913件),同比增长146.84%,法律帮助24件,提供法律咨询6206人次,为农民工挽回经济损失1684.83万元。12348公共法律服务热线实行外包,为群众提供7*24小时全天候法律服务,2022年共提供咨询5672人次。 | ||||||||||||||
存在问题 (可另附说明) | 无 | |||||||||||||||
改进承诺 (可另附说明) | ||||||||||||||||
四、评价指标 | ||||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | |||||||||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | ||||||||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | |||||||||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | ||||||||||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
验收的有效性 | 4 | 3 | ||||||||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | |||||||||||||
支撑条件保障 | 4 | 3 | ||||||||||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | ||||||||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 4 | |||||||||||||
社会效益 | 5 | 5 | ||||||||||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | ||||||||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | ||||||||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 62 | ||||||||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | |||||||||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 4 | |||||||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | ||||||||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | ||||||||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |||||||||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息的完整性 | 3 | 2 | ||||||||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 33 | ||||||||||||||
综合得分 | 100 | 95 | ||||||||||||||
五、评价等次: | 优 | |||||||||||||||
备注:90(含)~100分为优、80(含)~90分为良、60(含)~80分为中、60分以下为差。 | ||||||||||||||||
六、评价人员 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |||||||||||||
胡旭升 | 副局长 | 金东区司法局 | ||||||||||||||
王巧娟 | 公共法律服务与律师管理科科长 | 金东区司法局 | ||||||||||||||
郑秋雨 | 办公室主任 | 金东区司法局 | ||||||||||||||
王丽娟 | 财务 | 金东区司法局 | ||||||||||||||
填报人(签字):
年 月 日 评价组组长(签字)
年 月 日 评价单位负责人(签字并盖章):
年 月 日 |
人民调解项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优”。项目全年预算数为287万元,执行数为327.45万元,完成预算的114.09%。项目绩效目标完成情况:2022年,全区成功调解各类矛盾纠纷8749起,挽回损失4.31亿元;政府购买安置帮教服务完成2千余人次开展心理辅导129人次,帮困救助12人次;成功创建省级枫桥式司法所1个,市级枫桥式司法所2个;培育浙江省二级调解员10人,三级调解员6人,四级调解员2人。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
附件2
金东区2022年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 人民调解
项目单位 金东区司法局 (盖章)
主管部门 (盖章)
一、项目基本概况 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 黄建新 | 联系电话 | 82175268 | |||||||||||||
地址 | 金东区康济南街368号 | 邮编 | 321015 | |||||||||||||
项目起止时间 | 2022年1月~12月 | |||||||||||||||
计划安排资金(万元) | 287 | 实际到位资金(万元) | 328.23 | |||||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||||||||
市财政 | 市财政 | |||||||||||||||
区财政 | 287 | 区财政 | 328.23 | |||||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||||
实际支出(万元) | 327.45 | |||||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 (万元) | 实际支出数 (万元) | ||||||||||||||
矛盾纠纷以奖代补经费 | 80 | 99.96 | ||||||||||||||
政府购买人民调解服务 | 165 | 206.17 | ||||||||||||||
人民调解工作宣传 | 12 | 8.8 | ||||||||||||||
购买安置帮教项目服务 | 10 | 9.91 | ||||||||||||||
司法所广告设计费等 | 20 | 2.61 | ||||||||||||||
支出合计 | 287 | 327.45 | ||||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||||
预期 | 实际 | |||||||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 开展“法护平安”、除险保安百日攻坚专项行动,积极开展司法所“比拼赛”活动,争创省市级枫桥式司法所,积极推进数字化改革,提升基层法治建设水平,有序推进司法所综合改革。 | 2022年,全区成功调解各类矛盾纠纷8749起,挽回损失4.31亿元;政府购买安置帮教服务完成2千余人次开展心理辅导129人次,帮困救助12人次;成功创建省级枫桥式司法所1个,市级枫桥式司法所2个;培育浙江省二级调解员10人,三级调解员6人,四级调解员2人。 | ||||||||||||||
存在问题 (可另附说明) | 无 | |||||||||||||||
改进承诺 (可另附说明) | ||||||||||||||||
四、评价指标 | ||||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | |||||||||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | ||||||||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | |||||||||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | ||||||||||||||
完成的及时性 | 4 | 3 | ||||||||||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | |||||||||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | ||||||||||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | ||||||||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 4 | |||||||||||||
社会效益 | 5 | 5 | ||||||||||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | ||||||||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | ||||||||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 63 | ||||||||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | |||||||||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 4 | |||||||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | ||||||||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | ||||||||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |||||||||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 34 | ||||||||||||||
综合得分 | 100 | 97 | ||||||||||||||
五、评价等次: | 优 | |||||||||||||||
备注:90(含)~100分为优、80(含)~90分为良、60(含)~80分为中、60分以下为差。 | ||||||||||||||||
六、评价人员 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |||||||||||||
王朝胜 | 副局长 | 金东区司法局 | ||||||||||||||
卢娅娅 | 人民参与和促进法治科科长 | 金东区司法局 | ||||||||||||||
郑秋雨 | 办公室主任 | 金东区司法局 | ||||||||||||||
王丽娟 | 财务 | 金东区司法局 | ||||||||||||||
填报人(签字):
年 月 日 评价组组长(签字)
年 月 日 评价单位负责人(签字并盖章):
年 月 日 |
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):是用于行政在职人员、编外人员工资、岗位目标考核奖、公务用车运行维护、日常公用、数字化改革等支出。
18、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):是用于推介就业人员工资奖金社保公积金等支出。
19.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):是用于购买人民调解服务、人民调解工作、“枫桥式”司法所创建等支出。
20.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):是用于普法宣传工作印刷宣传册、宣传广告、开展法制宣传活动、民主法治创建等支出。
21.公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项):是用于农村法律顾问值班补贴及考核补贴、法律服务等支出。
22.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):是用于办理法律援助案件、值班补贴等支出。
23.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):是用于社区矫正中心建设、社区矫正“智慧矫正”创建、社区矫正监督管理、业务培训、台帐档案等支出。
24.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项):是用于政府购买专职法律顾问、行政复议诉讼办理以及政府法律事务等支出。
25.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):是用于业务装备经费等支出。
26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):是用于退休人员慰问、活动等支出。
27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是用于养老保险缴纳等支出。
28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是用于职业年金缴纳等支出。
29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是用于职工基本医疗保险缴纳等支出。
30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):是用于职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助等支出。
31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是用于住房公积金缴纳等支出。
五、附件
附件 | ||
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
金东区司法局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
金东区司法局 | 普法宣传 | 优 |
金东区司法局 | 社区矫正 | 优 |
金东区司法局 | 公共法律服务 | 优 |
金东区司法局 | 农村法律顾问 | 优 |
金东区司法局 | 法制建设 | 优 |
金东区司法局 | 人民调解 | 优 |
金东区司法局 | 业务装备 | 优 |
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