傅村镇人民政府2022年度部门(单位)决算
目 录
一、概况...........................................( 1 )
(一)部门(单位)职责..............................................( 1 )
(二)机构设置..........................................................( 1 )
二、2022年度部门(单位)决算公开表..................( 2 )
(一)收入支出决算总表.............................................( 附表 )
(二)收入决算表(分单位)..........................................(附表 )
(三)收入决算表(分科目)..........................................( 附表 )
(四)支出决算表(分单位)..........................................( 附表 )
(五)支出决算表(分科目)..........................................( 附表 )
(六)财政拨款收入支出决算总表................................( 附表 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表......................( 附表 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............( 附表 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( 附表 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............( 附表 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..................( 附表 )
三、2022年度部门(单位)决算情况说明................( 2 )
(一)收入支出决算总体情况说明................................( 2 )
(二)收入决算情况说明.............................................( 2 )
(三)支出决算情况说明.............................................( 2 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( 3 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 3 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( 10 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 10 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................................................( 12 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 12 )
(十)机关运行经费支出说明......................................( 14 )
(十一)政府采购支出说明..........................................( 15 )
(十二)国有资产占有使用情况说明............................( 15 )
(十三)预算绩效情况说明..........................................( 15 )
四、名词解释.......................................( 21 )
五、附件...........................................( 28 )
一、概况
(一)部门(单位)职责
1.执行上级国家机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;
4.完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,金华市金东区傅村镇人民政府部门决算包括:本级决算。
纳入金华市金东区傅村镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:金华市金东区傅村镇人民政府。
二、2022年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,499.1万元,支出总计6,499.1万元,与2021年度相比,各减少9191.14万元,下降58.58%。主要原因是:财政拨款和其他收入减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计6,499.1万元;包括财政拨款收入4,942.88万元(其中,一般公共预算4,353.09万元,政府性基金预算589.79万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计76.05%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,556.22万元,占收入合计23.95%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计6,499.1万元,其中基本支出1,058.55万元,占16.29%;项目支出5,440.55万元,占83.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4,942.88万元,支出总计4,942.88万元,与2021年相比,各减少3508.49万元,下降41.51%。主要原因是财政拨款收入减少;财政拨款支出年初预算数4099.05万元,完成年初预算的120.59%,主要原因是资金使用及时。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,353.09万元,占本年支出合计的66.98%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2028.41万元,增长87.25%。主要原因是:一般公共预算财政拨款增加。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,353.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,041.92万元,占46.91%;国防(类)支出10万元,占0.23%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出60.34万元,占1.39%;社会保障和就业(类)支出134.66万元,占3.09%;卫生健康(类)支出509.93万元,占11.71%;节能环保(类)支出20.17万元,占0.46%;城乡社区(类)支出183.74万元,占4.22%;农林水(类)支出1,155.08万元,占26.53%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出107.87万元,占2.48%;住房保障(类)支出75.99万元,占1.75%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出53.4万元,占1.23%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3655.2万元,支出决算为4,353.09万元,完成年初预算的119.1%,主要原因是部门转移支付增加。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为10万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的39.6%,决算数小于预算数的主要原因为人大会议因疫情减少。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的20.27%,决算数小于预算数的主要原因为其他人大事务支出减少。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为618.76万元,支出决算为605.93万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于预算数的主要原因人员调整变动。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为250.2万元,支出决算为250.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1037.95万元,支出决算为997.84万元,完成年初预算的96.14%,决算数小于预算数的主要原因为政府相关事务支出减少。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.29万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为10.42万元,完成年初预算的34.73%,决算数小于预算数的主要原因为统计信息事务减少。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为69.25万元,支出决算为69.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为1.08万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因为资金执行未到位,年底财政收回。
国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0元,支出决算为50.34万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.1万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.92万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为69.87万元,支出决算为69.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为27.95万元,支出决算为27.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.08万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.97万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2.11万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因资金执行未到位,年底财政收回。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为479.58万元,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.85万元,支出决算为17.75万元,完成年初预算的85.13%,决算数小于预算数的主要原因为人员调整变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.05万元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.55万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.17万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为183.74万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.01万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为955万元,支出决算为671.16万元,完成年初预算的70.28%,决算数小于预算数的主要原因为农村社会事业支出减少。
农林水支出(类)农业农村(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.7万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为62.47万元,支出决算为215.86万元,完成年初预算的345.54%,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为198.34万元,完成年初预算的99.17%,决算数小于预算数的主要原因为其他农林水支出减少。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算为107.87万元,支出决算为107.87万元,决算数等于预算数的主要原因无。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75.99万元,支出决算为75.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防救援事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.4万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,058.55万元,其中:
人员经费984.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费73.58万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出589.79万元,占本年支出合计的9.07%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少5536.9万元,下降90.37%。主要原因是:拨款收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出589.79万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出589.79万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为443.85万元,支出决算为589.79万元,完成年初预算的132.88%,主要原因是上级转移支付。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为373.67万元,支出决算为136.74万元,完成年初预算的36.59%。决算数小于预算数的主要原因为执行不及时。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为368.84万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为70.18万元,支出决算为34.21万元,完成年初预算的48.75%。决算数小于预算数的主要原因为执行不及时。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.07万元,支出决算为6.07万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.07万元,占100%,与2021年度相比,减少0.33万元,下降5.16%,主要原因是修理费未及时报销且余额不足。;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.4万元,支出决算为6.07万元,完成全年预算的94.84%。决算数小于全年预算数的主要原因是修理费未及时报销且余额不足。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为6.4万元,支出决算为6.07万元,完成全年预算的94.84%。决算数小于全年预算数的主要原因是修理费未及时报销且余额不足。主要用于单位领导用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。其中:
外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为73.58万元,支出决算为73.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无;比2021年度增加9.27万元,增长14.41%,主要原因是单位人员增加。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额46.78万元,其中:政府采购货物支出46.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.78万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额46.78万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,傅村镇本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是无;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,镇政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目30个,共涉及资金3294.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度垃圾分类工作业务经费、村镇建设提升等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金589.79万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“山塘综合整治”“一事一议财政奖补”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60万元,政府性基金预算支出55万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,经费使用情况符合规定,目标绩效达到预期目的。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果
傅村镇公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,党建+应急管理标准化创建项目和一事一议财政奖补项目绩效自评具体情况如下:
山塘综合整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:江沿山村山塘整治。发现的问题及原因:是工程进度滞后。下一步改进措施:督促施工单位加快进度。
一事一议财政奖补项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是杨家村一事一议项目建设;二是山头下村一事一议项目建设。发现的问题及原因:自筹资金紧张。下一步改进措施:增加集体收入。
金华市金东区傅村镇2022年度财政支出
项目绩效自评表
项目名称 江沿山村山塘综合整治
项目单位 金华市金东区傅村镇人民政府
主管部门 金华市金东区傅村镇人民政府
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||
项目起止时间 | 2022.01~2022.12 | ||||||||
计划安排资金(万元) | 55 | 实际到位资金(万元) | 55 | ||||||
实际支出(万元) | 55 | ||||||||
二、项目绩效情况 | |||||||||
预 期 | 实 际 | ||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 完成工程审计扫尾 | 已完成工程审计 | |||||||
三、评价指标 | |||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | ||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | |||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | |||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | |||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | ||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | |||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | |||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | |||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | ||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | |||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | |||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 5 | ||||||
社会效益 | 5 | 5 | |||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | |||||||
公众满意度 | 4 | 4 | |||||||
业务指标得分小计 | 65 | 65 | |||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | ||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | |||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 5 | ||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | |||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | |||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | ||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | |||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | |||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | |||||||
财务指标得分小计 | 35 | 35 | |||||||
综合得分 | 100 | 100 | |||||||
五、评价等次: | 优秀 | ||||||||
备注:优秀(评价得分≥95)、良好(95>评价得分≥85)、 合格(85>评价得分≥60)、不合格(评价得分<60)。 | |||||||||
金华市金东区傅村镇2022年度财政支出
项目绩效自评表
项目名称 山头下村杨家村一事一议项目
项目单位 金华市金东区傅村镇人民政府
主管部门 金华市金东区傅村镇人民政府
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||
项目起止时间 | 2022.01~2022.12 | ||||||||
计划安排资金(万元) | 470 | 实际到位资金(万元) | 60 | ||||||
实际支出(万元) | 60 | ||||||||
二、项目绩效情况 | |||||||||
预 期 | 实 际 | ||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 完成工程审计扫尾 | 已完成工程审计 | |||||||
三、评价指标 | |||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | ||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | |||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | |||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | |||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | ||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | |||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | |||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | |||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | ||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | |||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | |||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 5 | ||||||
社会效益 | 5 | 5 | |||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | |||||||
公众满意度 | 4 | 4 | |||||||
业务指标得分小计 | 65 | 65 | |||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | ||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | |||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 5 | ||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | |||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | |||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | ||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | |||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | |||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | |||||||
财务指标得分小计 | 35 | 35 | |||||||
综合得分 | 100 | 100 | |||||||
五、评价等次: | 优秀 | ||||||||
备注:优秀(评价得分≥95)、良好(95>评价得分≥85)、 合格(85>评价得分≥60)、不合格(评价得分<60)。 | |||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的人大事务支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):用于行政单位的基本支出。
20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):用于事业单位的基本支出。
21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
22.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。
23.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
24.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
25.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
26.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
27.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
28.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
30.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):文化体育与传媒方面的支出。
31.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
32.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。
33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
38.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
39.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。
40.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):其他用于社会保障和就业支出。
41.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
42.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。
43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。
44.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。
45.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用于可再生能源方面的支出。
46.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
47.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗等方面的支出。
48.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
49.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
50.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
51.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
52.农林水支出(类)其他农林水事务支出(款)其他农林水支出(项):其他农林水事务支出。
53.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项):土地资源储备支出。
54.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业人员住房公积金支出。
55.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):其他应急管理支出。
56.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):消防应急救援支出。
57.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):土地开发支出。
58.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):农村基础设施建设支出。
59.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):农业生产发展支出。
60.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
傅村镇人民政府 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
傅村镇人民政府(本级) | 集镇建设维护经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 动物防疫卫生监督 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 车辆交通经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 机动经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 居家养老服务机构市级运行考核补助 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 综治专项经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 办公设备购置费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 统计信息事务经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 乡村产业高质量发展专项 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 居家养老服务机构补助 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 人代会会议费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 区档案局工作经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 结转“非粮化”整治预拨资金 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 精减老职工等补助 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 统计抽样调查 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 离退休人员活动费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 农村文化礼堂专项 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 转移支付村集体经济发展 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 福利费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 农村公路养护 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 食品及消防安全生产经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 日常公用支出经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 事业在职人员工资 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 转移支付美丽庭院建设 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 转移支付农村饮用水长效管理 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 重精“以奖代补”资金 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 社会救助经办人员补助 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 行政在职人员工资 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 公务交通统发补贴 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 转移支付美丽乡村建设 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 文化发展专项 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 网格员工资 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 人大代表联络站视察活动经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 士官及进藏兵经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 转移支付农村水务员补贴 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 结转网格化工作 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 村级组织运转经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 企退社会化管理服务经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 退休干部及老年体协活动经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 生态修复和耕地保护 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 农产品检测 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 结转省级自然资源专项资金 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 省水利建设与发展专项 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 垃圾分类工作业务经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 残联人事业发展专项 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 综治专项经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 村镇建设提升 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 结转安监所运行管理经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 党建+应急管理标准化创建 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 广告宣传经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 转移支付松材线虫病枯树清理 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 食堂运行经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 人武专项经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 结转旅游发展专项 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 统计规范化建设 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 乡镇重点亮点工作考核 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 平安建设补助 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 软弱后进村社党组织整转启动经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 农产品检测 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 结转村干部基本报酬补助资金 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 优抚对象“三难”临时补助经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 民生小事专项经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 环保经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 公务交通统发补贴 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 机要通讯费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 民族团结进步创建工作奖补经费 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 森林生态效益补偿资金 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 村(社)儿童主任服务报酬补贴 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 农业有害生物防控项目 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 文明城市创建 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 结转市级传统村落保护专项资金 | 优秀 |
傅村镇人民政府(本级) | 一事一议财政奖补 | 优秀 |
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