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  • 信息索引号:

    330703/2023-151526

  • 审核程序:

    单位审核公开

  • 发布机构:

    金东交投集团

  • 发文字号:

  • 发布日期:

    2023-06-06

  • 公开方式:

    主动公开

审计法务部

发布时间: 2023-06-06 11:49 信息来源: 综合管理部 访问次数: 字体:[ ]

内设机构(科、处室)名称: 审计法务部
科(处)室职能

1.负责制定完善集团公司内审体系,开展内部审计工作;

2.负责集团公司招投标、采购等事项的监督管理工作,跟踪监督工程项目的审计工作情况,工程预算决算审核,合同管理、法律事务等工作。

岗位负责人: 公开电话:

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