目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
1.组织拟订全区卫生健康事业发展规划和政策并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,编制卫生应急预案和制定卫生应急措施,指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录以及省药品增补目录,执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织开展食品安全风险监测、评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。
7.负责医疗机构、医疗服务行业管理,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度。
8.开展人口监测预警,负责计划生育管理和服务工作。
9.负责制定农村卫生、社区卫生和妇幼健康服务发展规划。负责开展社区卫生服务体系、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,落实乡村医生管理制度。
10.组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
11.组织拟订卫生健康科技发展规划,组织重大卫生问题研究和重点科研项目攻关,指导科技成果的转化和推广。组织实施继续医学教育相关工作。
12.拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划,组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作,动员全社会开展群众性爱国卫生运动,组织开展各类卫生创建和全民健康促进工作。
13.负责本区重大活动的医疗卫生保障工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,围绕贯彻实施健康中国、健康浙江和健康金华战略,推动健康金东建设。深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革,全面建立健康影响评价评估制度,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化,推动卫生健康事业和产业的协调发展。
(二)机构设置
从预算单位构成看,金华市金东区卫生健康局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属参公单位决算、局属事业单位决算。
纳入金华市金东区卫生健康局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:区卫生健康局本级、区卫生监督所、区药品医疗成本核算中心、区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、金东区中医院、多湖街道社区卫生服务中心、东孝街道社区卫生服务中心、澧浦镇中心卫生院、塘雅镇卫生院、岭下镇卫生院、江东镇卫生院、源东乡卫生院、塘雅镇含香卫生院、赤松镇中心卫生院、孝顺镇中心卫生院、傅村镇卫生院、孝顺镇鞋塘卫生院、孝顺镇低田卫生院。
二、2023年度部门决算公开表
公开01表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 31,033.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24,151.32 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 31,080.91 | 五、教育支出 | 36 | 8.72 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 15.31 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,517.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 307.92 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 63,875.85 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,695.22 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 274.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 25,146.28 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 89,783.70 | 本年支出合计 | 58 | 91,323.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 1,187.81 | 结余分配 | 59 | 1,718.10 |
年初结转和结余 | 29 | 4,454.71 | 年末结转和结余 | 60 | 2,384.16 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 95,426.22 | 总 计 | 62 | 95,426.22 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 89,783.70 | 55,184.88 | 0.00 | 31,080.91 | 0.00 | 0.00 | 3,517.92 |
金华市金东区卫生健康局(本级) | 6,281.05 | 6,236.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.21 |
金华市金东区疾病预防控制中心 | 4,931.85 | 1,880.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,051.80 |
金华市金东区卫生监督所 | 536.15 | 533.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心 | 9,714.71 | 8,909.00 | 0.00 | 554.98 | 0.00 | 0.00 | 250.74 |
金华市金东区药品医疗成本核算中心 | 186.73 | 186.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院 | 3,148.05 | 1,235.18 | 0.00 | 1,873.35 | 0.00 | 0.00 | 39.53 |
金华市金东区塘雅镇含香卫生院 | 2,088.36 | 1,186.26 | 0.00 | 902.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区澧浦镇中心卫生院 | 3,795.87 | 1,691.33 | 0.00 | 2,104.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区赤松镇中心卫生院 | 3,853.40 | 1,374.75 | 0.00 | 2,478.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区塘雅镇卫生院 | 1,455.28 | 686.97 | 0.00 | 768.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区岭下镇卫生院 | 1,808.82 | 780.69 | 0.00 | 1,028.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区江东镇卫生院 | 1,629.03 | 711.53 | 0.00 | 917.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区孝顺镇低田卫生院 | 2,293.78 | 1,237.80 | 0.00 | 1,030.41 | 0.00 | 0.00 | 25.58 |
金华市金东区源东乡卫生院 | 1,476.63 | 871.49 | 0.00 | 605.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区多湖街道社区卫生服务中心 | 4,401.38 | 1,462.06 | 0.00 | 2,939.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区东孝街道社区卫生服务中心 | 3,994.10 | 1,193.39 | 0.00 | 2,790.79 | 0.00 | 0.00 | 9.93 |
金华市金东区付村镇卫生院 | 3,563.99 | 1,485.56 | 0.00 | 2,078.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区中医院 | 21,632.27 | 17,799.59 | 0.00 | 3,762.46 | 0.00 | 0.00 | 70.22 |
金华市金东区孝顺镇中心卫生院 | 10,440.49 | 3,509.89 | 0.00 | 6,930.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区曹宅镇中心卫生院 | 2,551.75 | 2,212.54 | 0.00 | 316.19 | 0.00 | 0.00 | 23.01 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 89,783.70 | 55,184.88 | 0.00 | 31,080.91 | 0.00 | 0.00 | 3,517.92 | |||
205 | 教育支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.92 | 307.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.66 | 267.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.31 | 75.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 61,915.99 | 30,416.07 | 0.00 | 31,080.91 | 0.00 | 0.00 | 419.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 890.52 | 890.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 335.16 | 335.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 555.37 | 555.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 4,141.93 | 309.24 | 0.00 | 3,762.46 | 0.00 | 0.00 | 70.22 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 3,952.69 | 120.00 | 0.00 | 3,762.46 | 0.00 | 0.00 | 70.22 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 189.24 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 36,736.82 | 9,912.36 | 0.00 | 26,726.42 | 0.00 | 0.00 | 98.04 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 35,792.16 | 8,967.70 | 0.00 | 26,726.42 | 0.00 | 0.00 | 98.04 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 944.66 | 944.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 15,985.83 | 15,143.06 | 0.00 | 592.03 | 0.00 | 0.00 | 250.74 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 996.31 | 996.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 379.42 | 379.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,411.80 | 606.09 | 0.00 | 554.98 | 0.00 | 0.00 | 250.74 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,434.98 | 5,434.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6,593.94 | 6,593.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,149.42 | 1,112.36 | 0.00 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,823.34 | 1,823.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,808.93 | 1,808.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.35 | 111.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.09 | 64.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,215.21 | 2,215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,215.21 | 2,215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,665.19 | 1,665.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,665.19 | 1,665.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 135.19 | 135.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 25,605.90 | 22,506.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098.92 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,486.13 | 22,486.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 486.13 | 486.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3,119.77 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098.92 | ||
2299999 | 其他支出 | 3,119.77 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098.92 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 91,323.97 | 50,260.87 | 41,063.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区卫生健康局(本级) | 6,270.55 | 451.41 | 5,819.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区疾病预防控制中心 | 4,551.49 | 944.46 | 3,607.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区卫生监督所 | 536.15 | 458.36 | 77.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心 | 9,169.43 | 1,036.12 | 8,133.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区药品医疗成本核算中心 | 186.73 | 183.54 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院 | 3,154.40 | 2,833.43 | 320.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区塘雅镇含香卫生院 | 2,075.83 | 1,544.27 | 531.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区澧浦镇中心卫生院 | 4,371.17 | 4,009.90 | 361.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区赤松镇中心卫生院 | 3,952.15 | 3,726.87 | 225.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区塘雅镇卫生院 | 1,430.78 | 851.89 | 578.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区岭下镇卫生院 | 2,012.85 | 1,788.98 | 223.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区江东镇卫生院 | 1,571.02 | 1,460.26 | 110.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区孝顺镇低田卫生院 | 2,332.42 | 1,806.04 | 526.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区源东乡卫生院 | 1,472.46 | 1,392.12 | 80.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区多湖街道社区卫生服务中心 | 4,588.54 | 4,250.17 | 338.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区东孝街道社区卫生服务中心 | 4,258.22 | 4,175.56 | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区付村镇卫生院 | 3,815.00 | 3,597.05 | 217.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区中医院 | 22,789.48 | 4,775.83 | 18,013.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区孝顺镇中心卫生院 | 10,312.69 | 8,646.93 | 1,665.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区曹宅镇中心卫生院 | 2,472.61 | 2,327.69 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 91,323.97 | 50,260.87 | 41,063.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 15.31 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.92 | 297.46 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.66 | 267.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.31 | 75.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.40 | 29.81 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.40 | 29.81 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 63,875.85 | 49,688.73 | 14,187.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,298.54 | 503.58 | 794.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 335.16 | 335.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 963.38 | 168.43 | 794.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 4,768.62 | 4,349.47 | 419.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 4,367.81 | 4,348.23 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 400.81 | 1.24 | 399.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 37,197.98 | 34,741.21 | 2,456.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 35,733.41 | 33,781.05 | 1,952.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,464.58 | 960.16 | 504.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 16,327.50 | 8,024.02 | 8,303.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 996.31 | 714.60 | 281.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 379.42 | 320.14 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 866.52 | 260.43 | 606.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,417.86 | 5,184.58 | 233.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7,396.25 | 496.80 | 6,899.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.96 | 19.70 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,250.19 | 1,027.76 | 222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 21.34 | 2.40 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 14.16 | 2.40 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 7.18 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,822.34 | 14.41 | 1,807.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,807.93 | 0.00 | 1,807.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.35 | 111.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.09 | 64.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,324.60 | 1,942.29 | 382.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,324.60 | 1,942.29 | 382.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,695.22 | 0.00 | 1,695.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,695.22 | 0.00 | 1,695.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 144.92 | 0.00 | 144.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 620.30 | 0.00 | 620.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 25,146.28 | 0.00 | 25,146.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,417.37 | 0.00 | 22,417.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 486.14 | 0.00 | 486.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21,931.23 | 0.00 | 21,931.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,728.91 | 0.00 | 2,728.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,728.91 | 0.00 | 2,728.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31,033.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24,151.32 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 307.92 | 307.92 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 32,876.85 | 32,876.85 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,695.22 | 0.00 | 1,695.22 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 22,438.22 | 20.85 | 22,417.37 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 55,184.88 | 本年支出合计 | 59 | 57,616.92 | 33,504.33 | 24,112.59 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,212.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,780.89 | 1,661.84 | 119.05 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,132.62 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 80.32 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 59,397.81 | 总 计 | 64 | 59,397.81 | 35,166.17 | 24,231.64 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 33,504.33 | 19,949.38 | 13,554.95 | |||
205 | 教育支出 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | ||
20502 | 普通教育 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | ||
2050201 | 学前教育 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | ||
206 | 科学技术支出 | 15.31 | 0.00 | 15.31 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.92 | 297.46 | 10.45 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.66 | 267.66 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.31 | 75.31 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.40 | 29.81 | 4.60 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.40 | 29.81 | 4.60 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32,876.85 | 19,377.24 | 13,499.61 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,298.54 | 503.58 | 794.96 | ||
2100101 | 行政运行 | 335.16 | 335.16 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 963.38 | 168.43 | 794.96 | ||
21002 | 公立医院 | 420.39 | 1.24 | 419.15 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 19.58 | 0.00 | 19.58 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 400.81 | 1.24 | 399.57 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10,844.70 | 9,075.44 | 1,769.26 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 9,380.12 | 8,115.27 | 1,264.85 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,464.58 | 960.16 | 504.41 | ||
21004 | 公共卫生 | 16,030.02 | 7,726.54 | 8,303.48 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 996.31 | 714.60 | 281.70 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 379.42 | 320.14 | 59.28 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 606.09 | 0.00 | 606.09 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,417.86 | 5,184.58 | 233.28 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7,396.25 | 496.80 | 6,899.45 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.96 | 19.70 | 1.26 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,213.13 | 990.71 | 222.43 | ||
21006 | 中医药 | 21.34 | 2.40 | 18.94 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 14.16 | 2.40 | 11.76 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 7.18 | 0.00 | 7.18 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,822.34 | 14.41 | 1,807.93 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,807.93 | 0.00 | 1,807.93 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.35 | 111.35 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.09 | 64.09 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,324.60 | 1,942.29 | 382.31 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,324.60 | 1,942.29 | 382.31 | ||
221 | 住房保障支出 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.85 | 0.00 | 20.85 | ||
22999 | 其他支出 | 20.85 | 0.00 | 20.85 | ||
2299999 | 其他支出 | 20.85 | 0.00 | 20.85 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 16,279.96 | 302 | 商品和服务支出 | 3,572.72 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,698.59 | 30201 | 办公费 | 46.49 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,007.63 | 30202 | 印刷费 | 124.84 | 310 | 资本性支出 | 1.53 |
30103 | 奖金 | 2,599.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 90.67 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.53 |
30107 | 绩效工资 | 4,384.76 | 30205 | 水费 | 2.51 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 955.93 | 30206 | 电费 | 46.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 393.00 | 30207 | 邮电费 | 16.58 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 511.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87.13 | 30209 | 物业管理费 | 58.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 86.37 | 30211 | 差旅费 | 10.51 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,852.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,611.94 | 30214 | 租赁费 | 0.28 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 95.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 19.20 | 30216 | 培训费 | 31.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 386.94 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 72.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,728.35 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 790.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 55.75 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 118.82 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.92 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 70.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 16,375.13 | 公用经费合计 | 3,574.25 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 80.32 | 24,151.32 | 24,112.59 | 0.00 | 24,112.59 | 119.05 | |||
212 | 城乡社区支出 | 30.92 | 1,665.19 | 1,695.22 | 0.00 | 1,695.22 | 0.89 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.92 | 1,665.19 | 1,695.22 | 0.00 | 1,695.22 | 0.89 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 10.61 | 135.19 | 144.92 | 0.00 | 144.92 | 0.89 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.30 | 600.00 | 620.30 | 0.00 | 620.30 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 49.40 | 22,486.13 | 22,417.37 | 0.00 | 22,417.37 | 118.16 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 49.40 | 22,486.13 | 22,417.37 | 0.00 | 22,417.37 | 118.16 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1.05 | 486.13 | 486.14 | 0.00 | 486.14 | 1.04 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 48.35 | 22,000.00 | 21,931.23 | 0.00 | 21,931.23 | 117.12 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 93.20 | 57.15 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 91.46 | 56.41 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 91.46 | 56.41 |
3.公务接待费 | 1.74 | 0.74 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计95426.22万元,支出总计95426.22万元,与2022年度相比,各减少29552.44万元,下降23.65%,主要原因是:财政紧缩,缩减开支。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计89783.70万元;包括财政拨款收入55184.88万元(其中,一般公共预算31033.56万元,政府性基金预算24151.32万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计61.46%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入31080.91万元,占收入合计34.62%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入3517.92万元,占收入合计3.92%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计91323.97万元,其中基本支出50260.87万元,占55.04%;项目支出41063.11万元,占44.96%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计59397.81万元,支出总计59397.81万元,与2022年相比,各减少28133.26万元,下降32.14%。主要原因是财政紧缩,缩减开支。财政拨款支出年初预算数23861.19万元,完成年初预算的248.93%,主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级补助资金下达时再进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出33504.33万元,占本年支出合计的36.69%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2160.28万元,下降6.06%。主要原因是:财政紧缩,缩减开支。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出33504.33万元,主要用于以下方面:教育支出(类)8.72万元,占0.03%;科学技术支出(类)15.31万元,占0.05%;社会保障和就业支出(类)307.92万元,占0.92%;卫生健康支出(类)32876.85万元,占98.13%;住房保障支出(类)274.68万元,占0.82%;其他支出(类)20.85万元,占0.06%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20253.19万元,支出决算为33504.33万元,完成年初预算的165.43%,主要原因是:预算管理系统实行动态预算,上级补助资金下达时再进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。其中:
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算数为1.95万元,支出决算数为8.72万元,完成年初预算的447.28%,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级补助资金下达时再进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为18.93万元,支出决算数为5.31万元,完成年初预算的28.07%,决算数小于预算数的主要原因是办公oa系统及公文电子归档模块建设暂缓。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为225.72万元,支出决算数为181.17万元,完成年初预算的80.26%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员变动,据实支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为90.93万元,支出决算数为75.31万元,完成年初预算的82.82%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员变动,据实支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为11.36万元,支出决算数为11.18万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员变动,据实支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为24.56万元,支出决算数为34.40万元,完成年初预算的140.05%,决算数大于预算数的主要原因是年度内有人员变动,据实支出。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为326.99万元,支出决算数为335.16万元,完成年初预算的102.50%,决算数大于预算数的主要原因是年度内有人员变动,据实支出。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算数为827.79万元,支出决算数为963.38万元,完成年初预算的116.38%,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级资金下达时进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算数为120.00万元,支出决算数为19.58万元,完成年初预算的16.32%,决算数小于预算数的主要原因是省级资金下达,优先用省级资金及上年资金支付。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算数为8978.91万元,支出决算数为9380.12万元,完成年初预算的104.47%,决算数大于预算数的主要原因是追加民生实事项目经费。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算数为1238.52万元,支出决算数为996.31万元,完成年初预算的80.44%,决算数小于预算数的主要原因是财政紧缩,年中指标收回。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算数为416.95万元,支出决算数为379.42万元,完成年初预算的91.00%,决算数小于预算数的主要原因是财政紧缩,年中指标收回。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算数为16.96万元,支出决算数为606.09万元,完成年初预算的3573.61%,决算数大于预算数的主要原因是金东区妇保院迁建工程项目经费预算调剂。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算数为1503.56万元,支出决算数为5417.86万元,完成年初预算的360.34%,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级资金下达时进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为3202.91万元,支出决算数为7396.25万元,完成年初预算的230.92%,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级资金下达时进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算数为20.00万元,支出决算数为20.96万元,完成年初预算的104.78%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算数为689.56万元,支出决算数为1213.13万元,完成年初预算的175.93%,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级资金下达时进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算数为5.00万元,支出决算数为14.16万元,完成年初预算的283.11%,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级资金下达时进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算数为13.80万元,支出决算数为14.41万元,完成年初预算的104.40%,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级资金下达时进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算数为1195.90万元,支出决算数为1807.93万元,完成年初预算的151.18%,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级资金下达时进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为26.75万元,支出决算数为27.28万元,完成年初预算的101.99%,决算数大于预算数的主要原因是年度内有人员变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为58.50万元,支出决算数为64.09万元,完成年初预算的109.55%,决算数大于预算数的主要原因是年度内有人员变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为22.73万元,支出决算数为19.98万元,完成年初预算的87.90%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员变动。
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算数为59.64万元,支出决算数为3.58万元,完成年初预算的6.01%,决算数小于预算数的主要原因是财政紧缩,项目执行低,年中指标收回。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算数为845.55万元,支出决算数为2324.60万元,完成年初预算的274.92%,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级资金下达时进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为279.72万元,支出决算数为274.68万元,完成年初预算的98.20%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员变动。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算数为30.00万元,支出决算数为20.85万元,完成年初预算的69.52%,决算数小于预算数的主要原因是金东区妇保院物管费项目据实支出。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是区澧浦卫生院信息化建设项目历年结转资金使用。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为5.86万元,决算数大于预算数的主要原因是区民政局补助,年中指标调剂。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为400.81万元,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级资金下达时进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1464.58万元,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级资金下达时进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为7.18万元,决算数大于预算数的主要原因是预算管理系统实行动态预算,上级资金下达时进行预算关联,年初预算数据为时点数据,年中上级补助资金增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19949.38万元,其中:
人员经费16375.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3574.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出24112.59万元,占本年支出合计的26.40%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 减少23397.46万元,下降49.25%,主要原因是:财政紧缩,缩减开支。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出24112.59万元,主要用于以下方面:
城乡社区(类)支出1695.22万元,占7.03%;其他(类)支出22417.37万元,占92.97%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3608.00万元,支出决算为24112.59万元,完成年初预算的668.31%,主要原因是区妇保院新院区、区中医院新院区建设地方性债券专项资金年中增加。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算数为300.00万元,支出决算数为144.92万元,完成年初预算的48.31%,决算数小于预算数的主要原因是财政紧缩,年中指标收回。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算数为1860.00万元,支出决算数为930.00万元,完成年初预算的50.00%,决算数小于预算数的主要原因是财政紧缩,年中指标收回。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算数为1000.00万元,支出决算数为620.30万元,完成年初预算的62.03%,决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支出。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为448.00万元,支出决算数为486.14万元,完成年初预算的108.51%,决算数大于预算数的主要原因是项目历年资金使用。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为21931.23万元,决算数大于预算数的主要原因是区妇保院新院区、区中医院新院区建设地方性债券等专项资金年中增加。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为93.20万元,支出决算为57.15万元,完成全年预算的61.32%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭,据实支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是本部门没有因公出国计划和实际工作需要;公务用车购置及运行维护费支出决算为56.41万元,占98.70%,与2022年度相比,减少368.36万元,下降86.72%,主要原因是本年度下属单位无车辆购置支出 ;公务接待费支出决算为0.74万元,占1.30%,与2022年度相比,减少0.00万元,下降0.11%,主要原因是厉行节俭,据实支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是本部门没有因公出国计划和实际工作需要。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为91.46万元,支出决算为56.41万元,完成全年预算的61.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭,据实支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为91.46万元,支出决算为56.41万元,完成全年预算的61.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭,据实支出,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.74万元,支出决算为0.74万元,完成全年预算的42.53%。国内公务接待10批次,累计71人次。主要用于接待除市本级范围外的有接待函的办事、调研、检查、指导等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭,据实支出,其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.74万元,主要用于接待除市本级范围外的有接待函的办事、调研、检查、指导等支出。接待10批次,累计71人次。
(十)机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为217.61万元,支出决算为67.41万元,完成年初预算的30.98%,决算数小于预算数的主要原因年初预算机关运行经费中包含直属事业单位支出;比2022年度减少8.42万元,下降11.11%,主要原因是厉行节俭,据实支出。
(十一)政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额10425.88万元,其中:政府采购货物支出2231.82万元、政府采购工程支出7618.16万元、政府采购服务支出575.90万元。授予中小企业合同金额2555.36万元,占政府采购支出总额的24.51%。其中,授予小微企业合同金额1456.89万元,占授予中小企业合同金额的57.01%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.18%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,金华市金东区卫生健康局本级及所属各部门共有车辆43辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆,其他用车主要是医疗专业用车;单价100万元以上设备(不含车辆)2台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,金华市金东区财政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目20个,二级项目109个,共涉及资金13554.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院迁建工程、金华市金东区塘雅镇含香卫生院迁建工程项目等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金23230.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的96.34%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
金华市金东区卫生健康局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,艾滋病防治项目和金东区妇幼保健院整体迁建工程项目绩效自评具体情况如下:
艾滋病防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:随访管理239例,纳入国家免费抗病毒治疗管理237例,在治236例,治疗比例98.74%,CD4检测比例97.91%,肺结核筛查比例100%,配偶检测比例98%,病载检测率98.16%。对各类人群开展艾滋病抗体检测共136075人次,检出阳性23例,其中开展艾滋病自愿咨询与检测(VCT)501人,检出阳性12例。艾滋病高危干预238784人次,发放宣传三折页和画报6500余份,安全套4700余只。发现的问题及原因:艾滋病是一种传染性极强的疾病,而且目前还没有根治的方法。首先艾滋病的传播途径多样,包括性传播、血液传播和母婴传播,多传播途径导致病例发现困难。其次,虽然目前已经有了有效的艾滋病检测方法,但是仍然存在漏诊等情况,且艾滋病的治疗需要长期的药物支持和医疗监测,患者依从性较差。第三,社会歧视和偏见也是导致艾滋病防控的存在极大困难。下一步改进措施:艾滋病防控工作需要全社会的共同努力和支持,我们需要从多个方面入手,加强宣传教育、完善检测和治疗体系、消除社会歧视和偏见,才能有效地控制艾滋病的传播和蔓延。
附件2
金东区2023年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 艾滋病防治
项目单位 金东区疾病预防控制中心 (盖章)
主管部门 金东区卫生健康局 (盖章)
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 应杰 | 联系电话 | 82303028 | |||||||||||||
地 址 | 丹溪东路2008号 | 邮编 | 321015 | |||||||||||||
项目起止时间 | 2023.1.1~2023.12.30 | |||||||||||||||
计划安排资金(万元) | 80 | 实际到位资金(万元) | 80 | |||||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||||||||||
省财政 | 79 | 省财政 | 79 | |||||||||||||
市财政 | 市财政 | |||||||||||||||
区财政 | 1 | 区财政 | 1 | |||||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||||||
实际支出(万元) | 80 | |||||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 (万元) | 实际支出数 (万元) | ||||||||||||||
办公费 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
培训费 | 1 | 1 | ||||||||||||||
专用材料费 | 23.13 | 23.13 | ||||||||||||||
印刷费 | 1 | 1 | ||||||||||||||
劳务费 | 10 | 10 | ||||||||||||||
委托业务费 | 44.57 | 44.57 | ||||||||||||||
支出合计 | 80 | 80 | ||||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||||
预 期 | 实 际 | |||||||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 对符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达90%以上,随访管理率达到90%以上,配偶检测率、梅毒检测率达90%。 | 随访管理239例,纳入国家免费抗病毒治疗管理237例,在治236例,治疗比例98.74%,CD4检测比例97.91%,肺结核筛查比例100%,配偶检测比例98%,病载检测率98.16%。对各类人群开展艾滋病抗体检测共136075人次,检出阳性23例,其中开展艾滋病自愿咨询与检测(VCT)501人,检出阳性12例。艾滋病高危干预238784人次,发放宣传三折页和画报6500余份,安全套4700余只。 | ||||||||||||||
存在问题 (可另附说明) | 艾滋病是一种传染性极强的疾病,而且目前还没有根治的方法。首先艾滋病的传播途径多样,包括性传播、血液传播和母婴传播,多传播途径导致病例发现困难。其次,虽然目前已经有了有效的艾滋病检测方法,但是仍然存在漏诊等情况,且艾滋病的治疗需要长期的药物支持和医疗监测,患者依从性较差。第三,社会歧视和偏见也是导致艾滋病防控的存在极大困难。 | |||||||||||||||
改进承诺 (可另附说明) | 艾滋病防控工作需要全社会的共同努力和支持,我们需要从多个方面入手,加强宣传教育、完善检测和治疗体系、消除社会歧视和偏见,才能有效地控制艾滋病的传播和蔓延。 | |||||||||||||||
四、评价指标 | ||||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | |||||||||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | ||||||||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | |||||||||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | ||||||||||||||
完成的及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | |||||||||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | ||||||||||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | ||||||||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 5 | |||||||||||||
社会效益 | 5 | 5 | ||||||||||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | ||||||||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | ||||||||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 65 | ||||||||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | |||||||||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 5 | |||||||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 5 | ||||||||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 5 | ||||||||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |||||||||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | ||||||||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 35 | ||||||||||||||
综合得分 | 100 | 100 | ||||||||||||||
五、评价等次: | 优秀 | |||||||||||||||
备注:优秀(评价得分≥95)、良好(95>评价得分≥85)、 合格(85>评价得分≥60)、不合格(评价得分<60)。 | ||||||||||||||||
六、评价人员 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||||
应杰 | 中心副主任 | 金东区疾控中心 | ||||||||||||||
严瑶琳 | 公卫地防科科长 | 金东区疾控中心 | ||||||||||||||
杨顺洋 | 行政科副科长 | 金东区疾控中心 | ||||||||||||||
填报人(签字): 年 月 日 评价组组长(签字): 年 月 日 评价单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 |
金东区妇幼保健院整体迁建工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7400万元,执行数为7400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、已完成整体迁建工程竣工验收;2、已完成迁建工程医疗设备采购。发现的问题及原因:信息化采购项目处于采购暂停状态。下一步改进措施:拟对信息化项目采购参数进行修改,达到政府采购的公平、公正性。
附件2
金东区2023年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 金东区妇幼保健院整体迁建工程
项目单位 金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心(盖章)
主管部门 金华市金东区卫生健康局 (盖章)
一、项目基本概况 | ||||||||||||||
项目负责人 | 徐 真 | 联系电话 | 82192176 | |||||||||||
地址 | 金华市金东区学勉路469号 | 邮编 | 321015 | |||||||||||
项目起止时间 | 2023.1.1~2023.12.31 | |||||||||||||
计划安排资金(万元) | 7400.00 | 实际到位资金(万元) | 7400.00 | |||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||||||||
省财政 | 400.00 | 省财政 | 400.00 | |||||||||||
市财政 | 市财政 | |||||||||||||
区财政 | 区财政 | |||||||||||||
其它(发债) | 7000.00 | 其它(发债) | 7000.00 | |||||||||||
实际支出(万元) | 7400.00 | |||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 (万元) | 实际支出数 (万元) | ||||||||||||
房屋建筑物构建 | 7400.00 | 7400.00 | ||||||||||||
支出合计 | 7400.00 | 7400.00 | ||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||
预期 | 实际 | |||||||||||||
项目绩效目标及 实施计划完成情况 | 1、计划完成整体迁建工程竣工验收 2、计划完成迁建工程医疗设备采购 3、计划完成智能化和信息化项目对接 | 1、已完成整体迁建工程竣工验收 2、已完成迁建工程医疗设备采购 3、信息化采购项目未完成 | ||||||||||||
存在问题 (可另附说明) | 信息化采购项目在招标公告期受到质疑和投诉,现在项目处于采购暂停。 | |||||||||||||
改进承诺 (可另附说明) | 拟对信息化项目采购参数进行修改,达到政府采购的公平、公正性。 | |||||||||||||
四、评价指标 | ||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||||||
1.目标设定情况 | 依据的充分性 | 5 | 5 | |||||||||||
目标的明确度 | 4 | 4 | ||||||||||||
目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||||||||
完成的可能性 | 4 | 4 | ||||||||||||
2.目标完成程度 | 目标完成率 | 5 | 5 | |||||||||||
目标完成质量 | 5 | 5 | ||||||||||||
完成的及时性 | 4 | 3 | ||||||||||||
验收的有效性 | 4 | 4 | ||||||||||||
3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 | |||||||||||
支撑条件保障 | 4 | 4 | ||||||||||||
质量管理水平 | 4 | 4 | ||||||||||||
4.项目实施效益 | 经济效益 | 5 | 5 | |||||||||||
社会效益 | 5 | 5 | ||||||||||||
可持续性影响 | 4 | 4 | ||||||||||||
公众满意度 | 4 | 4 | ||||||||||||
业务指标得分小计 | 65 | 64 | ||||||||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 4 | 4 | |||||||||||
资金到位及时性 | 4 | 4 | ||||||||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 5 | 5 | |||||||||||
资金支出的相符性 | 5 | 4 | ||||||||||||
资金支出的合规性 | 5 | 4 | ||||||||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 2 | |||||||||||
管理的有效性 | 3 | 2 | ||||||||||||
信息的及时性 | 3 | 3 | ||||||||||||
信息的完整性 | 3 | 3 | ||||||||||||
财务指标得分小计 | 35 | 31 | ||||||||||||
综合得分 | 100 | 95 | ||||||||||||
五、评价等次: | 优 | |||||||||||||
备注:90(含)~100分为优、80(含)~90分为良、60(含)~80分为中、60分以下为差。 | ||||||||||||||
六、评价人员 | ||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |||||||||||
陆安娜 | 主任 | 区妇计中心 | ||||||||||||
徐 真 | 副主任 | 区妇计中心 | ||||||||||||
施雯雅 | 区妇计中心 | |||||||||||||
填报人(签字): 年 月 日 评价组组长(签字) 年 月 日 评价单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
23.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
26.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
27.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
28.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映其他用于公立医院方面的支出。
29.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。
30.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。
35.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。
38.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指中医(民族医)药方面的专项支出。
39.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。
40.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
41.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
42.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
45.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
46.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他用于卫生健康方面的支出。
47.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
48.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
49.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
50.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
51.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
52.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
53.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
五、附件
附件1 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
金华市金东区卫健局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
金华市金东区卫健局(本级) | 基层卫生专项 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 十二项措施保障资金 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 村卫生室专项补助 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 卫生健康专项转移支付补助资金 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 卫生健康专项补助资金(转移支付部分) | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 卫生能力建设补助资金 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 卫生能力建设 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 0-3岁托育服务机构补助 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 奖励扶助补助项目 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 计划生育补助资金(转移支付部分) | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 生育关怀系列保险 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 村级卫生健康服务员补贴 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 基本建设项目 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 爱国卫生专项经费(病媒生物防制)-转移支付部分 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 健康金东建设 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 疫情防控经费 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 疫情防控资金 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 疫情防控 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 基层卫生补偿机制改革基层人员经费补助 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 按标化工作当量购买服务 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 医养结合项目 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 基本公共卫生服务项目家庭医生签约和乡村医生服务经费 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 家庭医生签约服务 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 城乡居民基本公共卫生服务经费(市级) | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 公共卫生服务上级补助资金(转移支付部分) | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 办公系统建设 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 智慧医院信息化建设 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 卫生健康宣传教育经费 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 卫健系统招聘卫技人员 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 社会心理服务体系建设 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 重点人群结直肠癌筛查费用 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 严重精神障碍患者居家监护“以奖代补”护理补贴 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 计划生育公益金 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 家庭健康促进和生育关怀大讲堂项目 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 老龄委老年服务周、敬老月等宣传活动 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 高龄老人补助与百岁老人慰问 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 医疗质量规范化管理 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 医护节宣传纪念活动经费 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 基本公共卫生服务、专职调解员等项目经费 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 网络运维服务 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 电子票据系统运维服务费 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 两新工作经费 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 档案规范化管理 | 优秀 |
金华市金东区卫健局(本级) | 突发公共卫生应急保障 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 省运会、亚运会保障工作 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 对口支援捐赠 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 基层中医适宜技术配套 | 良好 |
金华市金东区卫健局(本级) | 干部保健管理服务 | 良好 |
金东区疾病预防控制中心 | 血吸虫病防治与地方病防治 | 优秀 |
金东区疾病预防控制中心 | 卫生监测 | 优秀 |
金东区疾病预防控制中心 | 免疫规划 | 优秀 |
金东区疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 优秀 |
金东区疾病预防控制中心 | 艾滋病防治 | 优秀 |
金东区疾病预防控制中心 | 结核病防治 | 优秀 |
金东区疾病预防控制中心 | 健教、麻风和严重精神障碍患者管理项目 | 优秀 |
金东区疾病预防控制中心 | 慢性病防治与监测 | 优秀 |
金东区卫生监督所 | 卫生监督专项工作 | 优秀 |
金东区卫生监督所 | 卫生监督执法办案 | 优秀 |
金东区卫生监督所 | 卫生监督数字化信息建设 | 优秀 |
金东区药品医疗成本核算中心 | 核算支持 | 优秀 |
金东区药品医疗成本核算中心 | 信息技术服务应用 | 优秀 |
金东区妇幼保健计划生育服务中心 | 计划生育服务 | 优秀 |
金东区妇幼保健计划生育服务中心 | 公共卫生服务 | 优秀 |
金东区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼保健服务 | 良好 |
金东区妇幼保健计划生育服务中心 | 金东区妇幼保健院整体迁建工程 | 优秀 |
金东区妇幼保健计划生育服务中心 | 保育员保健员培训 | 良好 |
金东区中医院 | 金东区中医院新建工程 | 良好 |
金东区中医院 | 金东区中医院新建工程 | 良好 |
金东区中医院 | 公共卫生服务 | 优秀 |
金东区中医院 | 公共卫生服务 | 优秀 |
金东区中医院 | 公立医院综合改革 | 良好 |
金东区中医院 | 基本药物制度补偿 | 优秀 |
金东区中医院 | 公共卫生服务 | 良好 |
金东区中医院 | 公共卫生服务 | 优秀 |
金东区中医院 | 基本药物制度补偿 | 优秀 |
金东区中医院 | 公立医院综合改革 | 优秀 |
金东区塘雅镇卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优秀 |
金东区塘雅镇卫生院 | 基本公共卫生服务补助资金 | 优秀 |
金东区赤松镇中心卫生院 | 公共卫生服务 | 优秀 |
金东区赤松镇中心卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优秀 |
金东区孝顺镇低田卫生院 | 基本公共卫生服务项目 | 良好 |
金东区孝顺镇低田卫生院 | 金华市金东区孝顺镇低田卫生院迁建工程项目 | 良好 |
金东区东孝街道社区服务中心 | 公共卫生服务 | 优秀 |
金东区东孝街道社区服务中心 | 基本药物制度补助资金 | 良好 |
金东区傅村镇卫生院 | 公共卫生服务 | 优秀 |
金东区傅村镇卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优秀 |
金东区傅村镇卫生院 | 公共卫生服务上级补助资金(转移支付部分) | 优秀 |
金东区江东镇卫生院 | 基本公共卫生服务补助资金 | 优秀 |
金东区江东镇卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优秀 |
金东区澧浦镇中心卫生院 | 公共卫生服务 | 良好 |
金东区澧浦镇中心卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优秀 |
金东区岭下镇卫生院 | 金华市金东区岭下镇卫生院基本公共卫生服务项目 | 良好 |
金东区岭下镇卫生院 | 金华市金东区岭下镇卫生院基本药物制度补助资金 | 优秀 |
金东区孝顺镇中心卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 优秀 |
金东区孝顺镇中心卫生院 | 公共卫生服务上级补助资金(转移支付部分) | 优秀 |
金东区孝顺镇中心卫生院 | 公共卫生服务上级补助资金(转移支付部分) | 优秀 |
金东区孝顺镇中心卫生院 | 公共卫生服务 | 优秀 |
金东区孝顺镇鞋塘卫生院 | 金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院迁建工程 | 良好 |
金东区孝顺镇鞋塘卫生院 | 基本药物补助 | 优秀 |
金东区孝顺镇鞋塘卫生院 | 卫生健康专项转移支付补助资金 | 优秀 |
金东区孝顺镇鞋塘卫生院 | 基本公共卫生服务 | 优秀 |
金东区源东乡卫生院 | 公共卫生服务上级补助资金(转移支付部分) | 优秀 |
金东区源东乡卫生院 | 公共卫生服务 | 良好 |
金东区源东乡卫生院 | 基本药物制度补助资金 | 良好 |
金东区塘雅镇含香卫生院 | 金华市金东区塘雅镇含香卫生院基本公共卫生服务项目 | 良好 |
金东区塘雅镇含香卫生院 | 金华市金东区塘雅镇含香卫生院迁建工程项目 | 良好 |
金东区塘雅镇含香卫生院 | 基本药物制度 | 良好 |
金东区多湖街道社区卫生服务中心 | 公共卫生服务 | 优秀 |
金东区多湖街道社区卫生服务中心 | 基本药物制度补助资金 | 良好 |
金华市金东区卫生健康局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区多湖街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区东孝街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区曹宅镇中心卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区疾病预防控制中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区卫生监督所2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区孝顺镇中心卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区药品医疗成本核算中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区中医院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区源东乡卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区孝顺镇低田卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区塘雅镇卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区塘雅镇含香卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区岭下镇卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区澧浦镇中心卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区江东镇卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区傅村镇卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
金华市金东区赤松镇中心卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).docx
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